Número | 001496 |
Credor | 44.660.603/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 03/03/2023 00:00:00 |
Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 111 |
Dotacao | 020501.1030111182.082 31901100 01.31203 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 5.105,33 |
Original | 5.105,33 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.105,33 (ver detalhes) |
Pago | 5.105,33 (ver detalhes) |