Número | 001824 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/03/2021 00:00:00 |
Historico | Referente ao pagamento dos servidores municipais. - 111 |
Dotacao | 020501.1030111222.150 31901100 01.31203 |
Subelemento | 31901199 |
Valor | 6.858,93 |
Original | 6.858,93 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.858,93 (ver detalhes) |
Pago | 6.858,93 (ver detalhes) |