Número | 000638 |
Credor | 09.111.335/0001-51 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
Processo | 2024/000049 |
Data | 01/02/2024 00:00:00 |
Historico | Proveniente serviços prestados recarga de cartuchos do setor de gabinete. |
Dotacao | 020101.0412211022.002 33903900 01.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 2.357,00 |
Original | 2.357,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.357,00 (ver detalhes) |
Pago | 2.357,00 (ver detalhes) |