Número | 003969 |
Credor | 44.660.603/0001-95 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 09/08/2024 00:00:00 |
Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 001 |
Dotacao | 020101.0412211022.002 31901100 01.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 4.623,60 |
Original | 4.623,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.623,60 (ver detalhes) |
Pago | 4.623,60 (ver detalhes) |