Número Empenho | 000093/2024 |
Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 005500 |
Data | 18/11/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 22/11/2024 00:00:00 |
Valor | 3.668,48 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 020204.1236511072.014 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 230768653 |